|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie žiaci z dotácie 09/2024
|
1 571,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
stravovanie zamestnanci 09/2024
|
1 090,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92024
|
stravovanie zamestnanci 09/2024
|
1 090,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20240381
|
aktualizácia ESET Antivirus
|
38,53 |
s DPH |
17
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7000240189
|
dodávka tepla 09/2024
|
67,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.10.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia ESET Antivirus
|
38,53 |
s DPH |
17
|
|
15.10.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
stravovanie žiaci z dotácie 09/2024
|
1 571,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
92024
|
stravovanie žiaci z dotácie 09/2024
|
1 571,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia ESET Antivirus
|
38,53 |
s DPH |
17
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
dodávka tepla 09/2024
|
67,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.10.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
dodávka tepla 09/2024
|
67,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.10.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20240369
|
aktualizácia WinPAM a WinIBEU
|
161,90 |
s DPH |
17
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092024
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
560,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7151787844
|
spotreba elektrickej energie 09/2024
|
172,20 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
08.10.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8357743465
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
08.10.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
aktualizácia WinPAM a WinIBEU
|
161,90 |
s DPH |
17
|
|
08.10.2024 |
|
|
Progma Ing.Marcela Bebjaková |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2025 |