|
Faktúra |
10 2016
|
faktúry
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Spojená škola, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Ľubica Havranová |
|
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
189
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
68
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
182
|
hygien.potreby čistiace a dezinf.prostriedky
|
77,04 |
s DPH |
61
|
|
07.12.2023 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
183
|
internet 12/23, telefonovanie 11/23
|
84,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
184
|
spotreba elektrickej energie 11/2023
|
244,76 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
07.12.2023 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
185
|
stravovanie zamestnanci 11/2023
|
1 245,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
186
|
dotácia na účet pre hotovosť-dopravné žiaci
|
591,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
187
|
Použitie SF - príspevok na stravu
|
181,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
188
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
63
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
190
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
66
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
180
|
učebné pomôcky
|
413,00 |
s DPH |
60
|
|
07.12.2023 |
|
|
NOMIland |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
191
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
67
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
192
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
65
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
193
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
194
|
Dodávka tepla 11/2023
|
4 183,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2023 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
195
|
vodné a stočné-zrážky -11/23-12/23
|
145,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
196
|
Služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
197
|
stravovanie žiaci 11/2023- z dotácie ŚR
|
1 716,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
181
|
všeobecný materiál - tonery
|
145,85 |
s DPH |
62
|
|
07.12.2023 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
179
|
školský nábytok
|
434,00 |
s DPH |
59
|
|
01.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |