|
Faktúra |
35
|
poistenie majetku a zodpovednosti osôb
|
75,88 |
s DPH |
|
PZ č.6593023685
|
18.03.2025 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
36
|
miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
|
242,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
MESTO Nové Mesto nad Váhom |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
37
|
internet 03/25, telefonovanie 02/25
|
86,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
38
|
vodné-stočné-zrážky 02/25-03/25
|
202,86 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
24.03.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
39
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
40
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
41
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
42
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
43
|
spotreba elektrickej energie 03/2025
|
143,08 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
44
|
internet 04/25, telefonovanie 03/25
|
81,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
195
|
dodávka tepla 11/2024
|
4 074,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
193
|
Tlačiareň Epson L3230 MFP
|
200,90 |
s DPH |
27
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
46
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
159,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
177
|
Učebnice a pracovné zošity
|
21,70 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
164
|
Služby virtuálnej knižnice - bal.Zborovńa Komplet
|
50,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
165
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,45 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
166
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
469,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
167
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
168
|
spotreba elektrickej energie 10/2024
|
202,80 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
19.11.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
169
|
dodávka tepla 10/2024
|
2 715,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |