|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
08.03.2025 |
|
Faktúra |
140
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
143
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
08.03.2025 |
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
02.10.2024 |
08.03.2025 |
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
141
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
139
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
138
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
137
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
136
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
10,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
135
|
Pracovné zošity
|
245,40 |
s DPH |
13
|
|
24.09.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
132
|
interiérové vybavenie
|
920,00 |
s DPH |
14
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
133
|
interiérové vybavenie
|
750,00 |
s DPH |
15
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
134
|
interiérové vybavenie
|
250,00 |
s DPH |
16
|
|
24.09.2024 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
24.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
126
|
spotreba elektrickej energie 08/2024
|
79,26 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
17.09.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
128
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
127
|
internet 09/24, telefonovanie 08/24
|
84,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
131
|
poistenie majetku
|
9,76 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
17.09.2024 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
130
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
61,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.09.2024 |
27.09.2024 |