|
|
Faktúra |
46
|
elektroinštalačné práce
|
315,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné-stočné-zrážky 02/26-03/26
|
186,58 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
16.03.2026 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
poistenie majetku
|
30,92 |
s DPH |
|
zmluva č.2027000175
|
16.03.2026 |
|
|
UNIQUA poisťovňa, a.s |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
(Bez popisu)
|
65,95 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
78,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
191,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
spotreba elektrickej energie 02/2026
|
195,77 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.03.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
107,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
dodávka tepla 02/2026
|
4 606,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
10.03.2026 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
stravovanie žiaci 02/2026 - režijné náklady
|
734,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
stravovanie žiaci z dotácie 02/2026
|
938,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
poistenie majetku a zodpovednosti osôb
|
75,88 |
s DPH |
|
PZ č.6593023685
|
04.03.2026 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Agentúra Trenčín |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravovanie zamestnanci 02/2026
|
877,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
45,51 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
IVES |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
dotácia do pokladne-dopravné
|
547,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
internet 03/26, telefonovanie 02/26
|
90,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
04.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
|
242,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
MESTO Nové Mesto nad Váhom |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.02.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
(Bez popisu)
|
69,40 |
s DPH |
17
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.02.2026 |
24.03.2026 |