|
|
Faktúra |
177
|
Učebnice a pracovné zošity
|
21,70 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
167,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
40,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebnice a pracovné zošity
|
16,90 |
s DPH |
13
|
|
26.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
doprava NMnV-Mor.Lieskové a späť
|
122,00 |
s DPH |
19
|
|
26.11.2024 |
|
|
ATM GROUP s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7000240209
|
dodávka tepla 10/2024
|
2 715,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
stravovanie zamestnanci 10/2024
|
1 269,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady
|
1 196,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
stravovanie žiaci z dotácie 10/2024
|
1 579,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola sv. Jozefa |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
stravovanie žiaci z dotácie 10/2024
|
1 579,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
262024
|
stravovanie žiaci 10/2024 - režijné náklady
|
1 196,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
stravovanie zamestnanci 10/2024
|
1 269,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240100675
|
Učebnice a pracovné zošity
|
317,40 |
s DPH |
13
|
|
19.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Učebnice a pracovné zošity
|
317,40 |
s DPH |
13
|
|
19.11.2024 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné-stočné-zrážky 10-11/24
|
153,36 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224090484
|
vodné-stočné-zrážky 10-11/24
|
153,36 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
dodávka tepla 10/2024
|
2 715,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
dodávka tepla 10/2024
|
2 715,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.11.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7211179643
|
spotreba elektrickej energie 10/2024
|
202,80 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
19.11.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.11.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
spotreba elektrickej energie 10/2024
|
202,80 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
19.11.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
08.10.2025 |