|
|
Faktúra |
153
|
aktualizácia ESET Antivirus
|
38,53 |
s DPH |
17
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
dodávka tepla 09/2024
|
67,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.10.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
560,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
príjem do SF
|
556,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
príjem do SF
|
601,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
aktualizácia WinPAM a WinIBEU
|
161,90 |
s DPH |
17
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
internet 10/24, telefonovanie 09/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
spotreba elektrickej energie 09/2024
|
172,20 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
08.10.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Tlačiareň BROTHER DCP-1622WE MFPA4
|
185,00 |
s DPH |
17
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
Služby virtuálnej knižnice - balík Bez kriedy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMEMSKY, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
príjem do SF
|
717,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
211
|
stravovanie žiaci 12/2023- z dotácie ŚR
|
1 294,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
212
|
stravovanie zamestnanci 12/2023
|
824,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
(Bez popisu)
|
777,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
63
|
(Bez popisu)
|
777,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |