|
|
Faktúra |
20240059
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
10,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.06.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2406020
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.06.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
052024
|
príjem do SF
|
576,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.06.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2405069
|
vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.06.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
05.06.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
04052024
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
200,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
28.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
122024
|
stravovanie žiaci 04/2024 - režijné náklady
|
1 164,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3220010224
|
miest.poplatok za komunálny odpad a drob.stav.odpad
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
MESTO Nové Mesto nad Váhom |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10240068
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
88,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7000240093
|
dodávka tepla 04/2024
|
1 999,05 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
20.05.2024 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42024
|
stravovanie žiaci z dotácie 04/2024
|
1 449,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224048422
|
vodné-stočné-zrážky 04-05/24
|
185,53 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
13.05.2024 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42024
|
stravovanie zamestnanci 04/2024
|
1 152,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8348814896
|
internet 05/24, telefonovanie 04/24
|
84,02 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7161609479
|
spotreba elektrickej energie 04/2024
|
181,16 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
09.05.2024 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2405019
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
042024
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
489,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10240062
|
čistiace prostriedky a hygienické potreby
|
110,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Drogéria TOMANEC s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42024
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
042024
|
príjem do SF
|
622,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.05.2024 |
04.08.2025 |