|
|
Objednávka |
67
|
(Bez popisu)
|
777,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401052
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
01.02.2024 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
(Bez popisu)
|
777,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
(Bez popisu)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
52,89 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
(Bez popisu)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
internet 01/24, telefonovanie 12/23
|
85,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
15.01.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
432,90 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
stravovanie žiaci z dotácie 04/2025
|
1 135,10 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
(Bez popisu)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
312023
|
stravovanie žiaci 12/2023- režijné náklady
|
1 026,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.12.2023 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
151,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
internet 03/25, telefonovanie 02/25
|
86,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
88,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
469,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
dotácia do pokladne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravovanie žiaci z dotácie 03/2024
|
1 385,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |