|
Faktúra |
62
|
vodné-stočné-zrážky 04/25-05/25
|
290,11 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
19.05.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
61
|
dodávka tepla 04/2025
|
1 825,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
19.05.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
56
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
52,89 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
52
|
stravovanie zamestnanci 04/2025
|
988,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
53
|
stravovanie žiaci 04/2025 - režijné náklady
|
861,90 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
55
|
spotreba elektrickej energie 04/2025
|
140,78 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
08.05.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
54
|
internet 05/25, telefonovanie 04/25
|
90,85 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
57
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
432,90 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
58
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
59
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
60
|
stravovanie žiaci z dotácie 04/2025
|
1 135,10 |
s DPH |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
51
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
50
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
124,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
49
|
dodávka tepla 03/2025
|
3 856,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
15.04.2025 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
48
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
42
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
39
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
40
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
41
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Faktúra |
45
|
vodné-stočné-zrážky 03/25-04/25
|
168,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
10.04.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |