Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 62024 stravovanie žiaci z dotácie 06/2024 1 391,60 s DPH 01.07.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 62024 stravovanie zamestnanci 06/2024 1 105,20 s DPH 01.07.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 062024 dotácia do pokladne - na dopravné 525,10 s DPH 01.07.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 2407024 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 01.07.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 10240080 čistiace prostriedky a hygienické potreby 65,26 s DPH 01.07.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 462024 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH 01.07.2024 Bc. Rudolf Rzavský Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 1242203520 školské tlačivá 194,35 s DPH 01.07.2024 ŠEVT a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.07.2024 04.08.2025
Faktúra 7000240121 dodávka tepla 05/2024 67,86 s DPH zmluva č. 31/2016 20.06.2024 Mestský bytový podnik Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.06.2024 04.08.2025
Faktúra 20699 kancelárske potreby 46,05 s DPH 20.06.2024 BAMA - František Bača Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.06.2024 04.08.2025
Faktúra 20700 kancelárske potreby 188,00 s DPH 20.06.2024 BAMA - František Bača Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 20.06.2024 04.08.2025
Faktúra 9460067164 poistenie majetku 9,76 s DPH zmluva č.2027000175 13.06.2024 UNIQUA poisťovňa, a.s Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2024 04.08.2025
Faktúra 052024 použitie SF - príspevok na stravu 139,50 s DPH 13.06.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2024 04.08.2025
Faktúra 224055689 vodné-stočné-zrážky 05-06/24 201,37 s DPH zmluva č.1363/2016 13.06.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.06.2024 04.08.2025
Faktúra 52024 stravovanie žiaci z dotácie 05/2024 1 358,80 s DPH 10.06.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.06.2024 04.08.2025
Faktúra 7201216575 spotreba elektrickej energie 05/2024 187,57 s DPH č. 6430006104 10.06.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.06.2024 04.08.2025
Faktúra 152024 stravovanie žiaci 05/2024 - režijné náklady 1 071,00 s DPH 10.06.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.06.2024 04.08.2025
Faktúra 52024 stravovanie zamestnanci 05/2024 1 004,40 s DPH 10.06.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.06.2024 04.08.2025
Faktúra 8350615827 internet 06/24, telefonovanie 05/24 84,02 s DPH 05.06.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 05.06.2024 04.08.2025
Faktúra 062024 použitie SF - príspevok na stravu 20,00 s DPH 05.06.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 05.06.2024 04.08.2025
Faktúra 052024 dotácia do pokladne - na dopravné 427,55 s DPH 05.06.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 05.06.2024 04.08.2025
zobrazené záznamy: 521-540/1033