Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 126 Školský nábytok - policová skriňa 886,00 s DPH 24.08.2023 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
Faktúra 125 Skrinka s umývadlom 514,00 s DPH 24.08.2023 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
Faktúra 219 dotácia na účet pre hotovosť 445,25 s DPH 09.12.2022 Spojená škola 16.03.2023
Faktúra 116 Služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH ZO/2018A14474-1 07.08.2023 Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
Faktúra 136 Všeobecné služby - deratizácia objektu 156,00 s DPH 22.09.2023 Spravime, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 07.01.2024
Faktúra 55-04-05/2023 Seminár Združenia - financovanie, účtovníctvo, výkazníctvo, daňovníctvo 39,95 s DPH 0005/2023 10.05.2023 Nezisková organizácia VESNA OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom 06.09.2023
Faktúra 231 stravovanie zamestnanci 12/2022 523,55 s DPH Zmluva 19.12.2022 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa 16.03.2023
Faktúra 220 dodávka tepla 11/2022 2 005,67 s DPH Zmluva č.31/2016 zmluva č. 31/2016 12.12.2022 Mestský bytový podnik s.r.o. 16.03.2023
Faktúra 221 vodné-stočné - zrážky 11/12/2022 124,49 s DPH Zmluva č.1363/2016 zmluva č.1363/2016 12.12.2022 Trenčianske vodárne a kanalizácie 16.03.2023
Faktúra 222 hygien. potreby,čist. a dezinf.prostriedky, 31,50 s DPH 45 12.12.2022 Drogéria TOMANEC s.r.o 16.03.2023
Faktúra 223 služby BT a ochrany pred požiarmi 195,00 s DPH Zmluva 12.12.2022 Bc. Rudolf Rzavský 16.03.2023
Faktúra 244 interiérové vybavenie 363,00 s DPH 30.12.2022 Stolárstvo Juraj Janco 16.03.2023
Faktúra 225 školský nábytok- korková tabuľa a nástenka 297,60 s DPH 36 12.12.2022 B2Bpartner s.r.o. 16.03.2023
Faktúra 226 stravovanie zamestnanci 11/2022 826,36 s DPH Zmluva 12.12.2022 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa 16.03.2023
Faktúra 227 vybavenie interiéru MŠ 123,00 s DPH 12.12.2022 Original Trade s.r.o. 16.03.2023
Faktúra 228 didaktické učebné pomôcky 327,00 s DPH 12.12.2022 Elarin 16.03.2023
Faktúra 229 strava žiaci - z dotácie ŠR 234,00 s DPH Zmluva 12.12.2022 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa 16.03.2023
Faktúra 230 dotácia na účet pre hotovosť 371,35 s DPH 12.12.2022 Spojená škola 16.03.2023
Faktúra 224 internet 11/2022, telefónovanie 11 /2022 63,54 s DPH Zmluva 12.12.2022 Slovak Telekom a.s. 16.03.2023
Faktúra 232 strava žiaci - z dotácie ŠR 114,40 s DPH Zmluva 19.12.2022 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa 16.03.2023
zobrazené záznamy: 921-940/1033