|
Faktúra |
208
|
všeobecný materiál
|
447,85 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
02.01.2025 |
|
Faktúra |
199
|
dotácia na účet pre hotovosť
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
192
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
65
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
193
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
194
|
Dodávka tepla 11/2023
|
4 183,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
12.12.2023 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
195
|
vodné a stočné-zrážky -11/23-12/23
|
145,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
196
|
Služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
197
|
stravovanie žiaci 11/2023- z dotácie ŚR
|
1 716,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
198
|
stravovanie žiaci 11/2023- režijné náklady
|
1 363,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
200
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
69
|
|
15.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
190
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
66
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
201
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
70
|
|
15.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
202
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
71
|
|
15.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
203
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
72
|
|
15.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
204
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
73
|
|
15.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
205
|
policová zostava
|
700,00 |
s DPH |
73
|
|
18.12.2023 |
|
|
DREVOVÝROBA Vojtech Hudec |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
206
|
konzola k interak.panelu
|
790,00 |
s DPH |
76
|
|
18.12.2023 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
207
|
LED interaktívny panel 65
|
990,00 |
s DPH |
75
|
|
18.12.2023 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
208
|
stravovanie žiaci 12/2023- režijné náklady
|
1 026,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |
|
Faktúra |
191
|
školský nábytok
|
777,00 |
s DPH |
67
|
|
12.12.2023 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.01.2024 |