Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8354181101 internet 08/24, telefonovanie 07/24 84,02 s DPH 13.08.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 04.08.2025
Faktúra 072024 príjem do SF 193,50 s DPH 13.08.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 04.08.2025
Faktúra 912400530 Asc Agenda Komplet 289,00 s DPH 13.08.2024 ASC, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 04.08.2025
Faktúra 7151766790 spotreba elektrickej energie 07/2024 84,59 s DPH č. 6430006104 13.08.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 13.08.2024 04.08.2025
Faktúra 224203191 Biela tabuľa - magnetická 114,00 s DPH 8 01.08.2024 B2Bpartner s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.08.2024 04.08.2025
Faktúra 2408024 služby v oblasti ochrany osobných údajov 39,60 s DPH 01.08.2024 GET PROFI, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 01.08.2024 04.08.2025
Faktúra 224063300 vodné-stočné-zrážky 06-7/24 133,03 s DPH zmluva č.1363/2016 23.07.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 23.07.2024 04.08.2025
Faktúra 4072024 špeciálna skriňa s úložnou jednotkou 398,00 s DPH 5 10.07.2024 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 3072024 špeciálna skriňa s úložnou jednotkou 796,00 s DPH 4 10.07.2024 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 2072024 špeciálna skriňa s úložnou jednotkou 892,00 s DPH 3 10.07.2024 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 1072024 regál na učebné materiály 994,00 s DPH 2 10.07.2024 Stolárstvo Juraj Janco Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 7161629870 spotreba elektrickej energie 06/2024 155,03 s DPH č. 6430006104 10.07.2024 ZSE Energia, a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 182024 stravovanie žiaci 06/2024 - režijné náklady 1 093,10 s DPH 10.07.2024 Spojená škola Sv. Jozefa Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 10.07.2024 04.08.2025
Faktúra 07082024 použitie SF - príspevok na stravu 81,00 s DPH 08.07.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 062024 použitie SF - príspevok na stravu 169,50 s DPH 08.07.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 062024 príjem do SF 544,11 s DPH 08.07.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 8352396424 internet 07/24, telefonovanie 06/24 84,02 s DPH 08.07.2024 Slovak Telecom a.s. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 3572024 učebné a kompenzačné pomôcky 294,25 s DPH 6 08.07.2024 3lobit, s.r.o. Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 072024 použitie SF - rozpustenie SF 4 135,00 s DPH 08.07.2024 Spojená škola Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
Faktúra 10240083 čistiace prostriedky a hygienické potreby 15,83 s DPH 08.07.2024 Drogéria TOMANEC s.r.o Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom 08.07.2024 04.08.2025
zobrazené záznamy: 501-520/1033