|
|
Faktúra |
42
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7181498185
|
spotreba elektrickej energie 03/2025
|
143,08 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92025
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32025
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
stravovanie zamestnanci 03/2025
|
946,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
spotreba elektrickej energie 03/2025
|
143,08 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravovanie žiaci z dotácie 03/2025
|
1 128,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
vodné-stočné-zrážky 03/25-04/25
|
168,24 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
10.04.2025 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravovanie žiaci z dotácie 03/2025
|
1 128,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
159,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
internet 04/25, telefonovanie 03/25
|
81,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
spotreba elektrickej energie 03/2025
|
143,08 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
10.04.2025 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravovanie žiaci 03/2025 - režijné náklady
|
855,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
37,78 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
internet 04/25, telefonovanie 03/25
|
81,68 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola , Ul. J. Kollára, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
dotácia do pokladne - na dopravné
|
395,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.04.2025 |
11.01.2026 |