|
|
Faktúra |
236
|
učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
12
|
|
22.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
všeobecný materiál - tonery
|
117,20 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
249,80 |
s DPH |
12
|
|
23.12.2022 |
|
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
vybavenie interiéru - skrinky kancelárske
|
920,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
skrinka s kuchynským drezom
|
780,99 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
kancelár.skrinka na pedagog.dokumentáciu
|
724,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
úložný box na hračky
|
256,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
244
|
interiérové vybavenie
|
363,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Stolárstvo Juraj Janco |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
použitie SF- príspevok na stravu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
doplatenie dopln. dôch. poistenia
|
29,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s. |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
dotácia na účet pre hotovosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
3
|
|
23.12.2022 |
|
|
PR0GMA-Ing.Bebjaková |
|
|
|
|
16.03.2023 |