|
|
Faktúra |
62
|
čistenie kanalizácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Miroslav Súrovský |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
21.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
všeobecné služby - deratizácia objektu
|
159,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Spravime, s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
62,13 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
dodávka tepla 03/2026
|
3 770,43 |
s DPH |
|
zmluva č. 31/2016
|
20.04.2026 |
|
|
Mestský bytový podnik |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
vodné-stočné-zrážky 03/26-04/26
|
262,46 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
20.04.2026 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
20.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
171,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby v oblasti ochrany osobných údajov
|
48,71 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
GET PROFI, s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
spotreba elektrickej energie 03/2026
|
171,71 |
s DPH |
|
č. 6430006104
|
13.04.2026 |
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
internet 04/26, telefonovanie 03/26
|
90,85 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Slovak Telecom a.s. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
dotácia do pokladne-dopravné
|
861,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
stravovanie žiaci 03/2026 - režijné náklady
|
1 213,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
použitie SF - príspevok na stravu
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
stravovanie zamestnanci 03/2026
|
1 402,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
(Bez popisu)
|
50,46 |
s DPH |
17
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
služby BT a ochrany pred požiarmi
|
195,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
stravovanie žiaci z dotácie 03/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Spojená škola Sv. Jozefa |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
13.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektroinštalačné práce
|
315,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
23.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné-stočné-zrážky 02/26-03/26
|
186,58 |
s DPH |
|
zmluva č.1363/2016
|
16.03.2026 |
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
hygienické potreby čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
78,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
KOMODUS s.r.o |
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
(Bez popisu)
|
65,95 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Spojená škola Ul.J.Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom, Ul.J.Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
16.03.2026 |
24.03.2026 |